A.發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞 B.評估內(nèi)部控制的有效性 C.熟悉公司內(nèi)部控制的基本流程 D.記錄對公司內(nèi)部控制框架的理解情況
A.內(nèi)部環(huán)境中存在欺詐風(fēng)險(xiǎn) B.確定某位職員的工作有沒有在其規(guī)定的職責(zé)之內(nèi) C.流程簡單的重要程序 D.流程步驟復(fù)雜的過程
A.公司的采購政策尚未得到更新。 B.公司沒有利用其供應(yīng)商按采購數(shù)量提供的折扣。 C.公司沒有為已收貨物的付款規(guī)定恰當(dāng)級別的授權(quán)。 D.公司在收到貨物之前就對供應(yīng)商付款。