內部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項是應主要關注的內容?() I.職責分工不充分 II.采購職能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款
A.I和III B.II和IV C.只有III D.I、II、III和IV
A.由定期評估支持確定 B.由董事會決定 C.根據經濟指數,例如消費價格指數自動調整 D.等于單個資產的賬面價值
A.對風險管理過程進行評估和編制報告 B.管理已識別的風險 C.評價管理層的風險過程的充分性和有效性 D.對管理層實施控制咨詢,幫助應對已識別的風險