A.相關(guān)領(lǐng)域的重大錯報風險 B.對甲公司內(nèi)部審計工作的總體評估 C.對擬利用的內(nèi)部審計工作的評價 D.是否需要在審計報告中提及內(nèi)部審計工作
A.內(nèi)部審計工作是否由經(jīng)過充分技術(shù)培訓且精通業(yè)務(wù)的人員擔任 B.內(nèi)部審計是否能夠獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù) C.內(nèi)部審計結(jié)論是否適當 D.內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的例外或異常事項是否得到適當解決
A.內(nèi)部審計的組織地位及客觀性 B.內(nèi)部審計人員的薪酬 C.內(nèi)部審計人員的職業(yè)謹慎 D.內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力