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注冊會計師評價相關內(nèi)部控制的控制風險為低水平時,應在審計工作底稿中記錄該評價結論及其依據(jù)。()
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判斷題
當被審計單位委托注冊會計師對依據(jù)已審計會計報表編制的簡要會計報表進行審計時,該注冊會計師如未對已審計會計報表發(fā)表審計意見,則不應對該簡要會計報表出具審計報告。()
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判斷題
對會計報表審計過程中注意到的內(nèi)部控制重大缺陷,注冊會計師應在審計報告意見段之后增加說明段予以說明。()
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