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對審計工作底稿的復核可分為兩個層次:第一層次是項目組內部復核,由審計項目經理和項目合伙人負責;第二層次是獨立的項目質量控制復核,它是對審計工作結果的最后質量控制。
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如果審計人員認為內部控制的設計不合理,不能夠防止或發(fā)現糾正被審計單位認定層次的重大錯報,就沒有必要再對內部控制運行的有效性進行測試。
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控制測試在任何情況下都需要實施。
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