A、被評價機構內(nèi)部控制體系現(xiàn)狀、存在問題及趨勢分析 B、同類銀行比較 C、監(jiān)管建議 D、可能的諒解因素
A、董事會和高級管理層能夠及時了解業(yè)務信息、管理信息以及其他重要風險信息 B、所有員工充分了解相關信息、遵守涉及其責任和義務的政策和程序 C、險情、事故發(fā)生時,相關信息能得到及時報告和有效溝通 D、及時、真實、完整地向監(jiān)管機構和外界報告、披露相關信息 E、國內(nèi)外經(jīng)濟、金融動態(tài)信息的取得和處理,并及時把與企業(yè)既定經(jīng)營目標有關的信息提供給各級管理層
A、內(nèi)部控制體系及其過程的改進 B、內(nèi)部控制政策、目標的變更 C、與內(nèi)部控制有關資源的需求 D、與內(nèi)部控制有關人員的管理