A.控制環(huán)境 B.風險評估 C.控制活動 D.信息與溝通
A.查閱被審計單位的各項管理制度和相天文件 B.詢問被審計單位的管理人員和其他相關人員 C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄 D.審查財務報表項目余額
A.審計不能依賴被審計單位的內(nèi)部控制 B.控制風險可能為零 C.審計必須實施或多或少的內(nèi)部控制測試 D.審計必須實施或多或少的實質(zhì)性審查