A.內(nèi)部檢查結(jié)果 B.監(jiān)管檢查結(jié)果 C.審計部門出具的審計報告 D.興業(yè)銀行操作風(fēng)險與控制識別評估流程梳理情況
A.回避原則 B.交叉測試 C.自已經(jīng)手的業(yè)務(wù)自已評 D.統(tǒng)一由分行內(nèi)控合規(guī)部門人員進(jìn)行測試
A.財務(wù)報告缺陷 B.非財務(wù)報告缺陷 C.設(shè)計缺陷 D.運行缺陷