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多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)享有下列哪些權(quán)限:()。

A.實(shí)時(shí)查閱與被審計(jì)對象經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會(huì)議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
C.有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物勘查,或者就與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的問題對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施
E.對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員提出責(zé)任追究或者處罰建議
F.向董事會(huì)或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議

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