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內(nèi)部審計的責(zé)任是對內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性進(jìn)行審查和評價,出具客觀、公正的審計報告,促進(jìn)組織改善內(nèi)部控制及風(fēng)險管理。()
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內(nèi)部審計人員編制審計工作底稿應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄實施內(nèi)部控制審計的內(nèi)容,包括審查和評價的要素、主要風(fēng)險點、采取的控制措施、有關(guān)證據(jù)資料,以及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定結(jié)果等。()
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判斷題
內(nèi)部控制審計報告的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)包括審計目標(biāo)、依據(jù)、范圍、程序與方法、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況,以及內(nèi)部控制設(shè)計和運行有效性的審計結(jié)論、意見、建議等相關(guān)內(nèi)容。()
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