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增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)提供者收齊有關(guān)憑證后,可在財務(wù)作銷售收入次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)向主管國稅機關(guān)申報退(免)稅;逾期申報的,不再按退(免)稅申報,改按免稅申報。
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增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)提供者提供增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù),應(yīng)在財務(wù)作銷售收入次月(按季度進行增值稅納稅申報的為次季度首月,下同)的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅納稅和退(免)稅相關(guān)申報。
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零稅率服務(wù)提供者在申報辦理零稅率服務(wù)退(免)稅前,應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口退(免)稅備案。
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