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每日一練
章節(jié)練習
浙江農村合作金融機構內部審計員內部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.05.09)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列審計檔案內的每份材料的排列規(guī)則,說法錯誤的是()。
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2
審計檔案應堅持以審計項目案卷為單位進行立卷,對結論類文件材料,應采用()。
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3
省農信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
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4
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應包括的內容有()。
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5
內部控制審計應當以()為基礎,根據(jù)風險發(fā)生的可能性和對組織單個或者整體控制目標造成的影響程度,確定審計的范圍和重點。
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6
根據(jù)《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,除了后續(xù)教育,內部審計人員保持和提升專業(yè)勝任能力的途徑,還包括()。
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7
審計預警監(jiān)測實施流程有哪些()。
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8
內部審計部門對年度預期要完成的審計工作或具體審計項目必須事先編制()。
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9
根據(jù)《分析程序準則》,分析程序所使用的信息按其存在的形式劃分,不包括下列哪項內容()。
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10
審計組人員就審計事項需要延伸、追溯的或者發(fā)現(xiàn)的可疑問題、需要進一步查清的問題,可向被審計單位提交(),由被審計單位回答查詢問題,以進一步確認審計事項的真實性和可靠性。
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