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國際注冊內部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內部審計師考試(CIA)章節(jié)練習(2020.04.26)
來源:考試資料網
1
某審計人員計劃設計問卷來研究職員對控制過程的態(tài)度,以下哪一項不是在問卷設計時應考慮的標準()。
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2
下列風險對一個國際性組織來說,可以被列為全球性經營風險的是:()
Ⅰ.借貸限制。
Ⅱ.提出生產要求。
Ⅲ.限制出口。
Ⅳ.恐怖主義活動。
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3
擁有管理風險和風險管理,但如果組織沒有風險管理過程,內部審計部門應設法引起管理層對該情況的關注,并建議建立這樣一個過程。即使缺失風險管理過程是一個危險信號,安排討論舞弊可能是不成熟的,沒有進一步的證據表明舞弊可能會發(fā)生。在大多數企業(yè),缺失風險管理流程不違反任何法律或法規(guī)。針對評估的風險,下列屬于適當的內部審計行為的是:()
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4
內部審計活動章程中應包含以下哪項權限要素?()
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5
在對某銀行的審計中,內部審計師發(fā)現一貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系,該審計師應當:()
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6
當代計算機技術使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。
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7
內部審計師發(fā)現貸款委員會并未恰當履行其職能,其中包括檢查貸款申請、貸款額度審批,確定是否有抵押物,在同意貸款前評價相關風險等。內部審計師在收集有關貸款委員會是否有效運作的證據時,應當:()
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8
一家公司關于在產品的單位數據如下:售價100美元完工成本10美元歷史成本91美元重置成本108美元正常利潤20美元銷貨成本5美元用成本與市價孰低法,比起用歷史成本對存貨進行的估價,這些單位數據對于總利潤的影響是()。
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9
某公司擁有倉儲式連鎖商店,這種商店出售大量的食品、辦公用品及其他低值商品。商店的營銷費用都減至最小,每個商店的裝修均很普通。選擇適合該公司的組織結構類型:()
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10
行業(yè)的生命周期是指行業(yè)從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間,通過分析行業(yè)的生命周期,可以分析行業(yè)的發(fā)展狀況,但是行業(yè)的生命周期分析也存在一些缺陷,這些缺陷包括以下哪項內容?()
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